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      先開票后收款的專項資金怎么做賬務處理?

      2018-11-08 次瀏覽

        導讀:先開票后收款的專項資金怎么做賬?這個問題估計很多會計新手都不是很清楚,東莞會計培訓學校丁老師針對這個問題為大家整理了這方面的內容供參考,希望能對大家有所幫助。

        先開票后收款的專項資金怎么做賬?

        開發票時:

        借:應收賬款

        貸:主營業務收入

        應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

        收到現金時:

        借:現金

        貸:應收賬款

        收到預付款已經開了發票要怎么做賬?

        如果預先收到的貨款,應記入預收賬款科目里的,所以會計分錄分別為:

        可以先做收到的預付賬款金額的會計分錄:

        借:銀行存款/現金

        貸:預收賬款

        此時再做已經開票時的會計分錄,這樣就可以把預付賬款沖掉了。

        借:預收賬款

        貸:主營業務收入

        應交稅費/應交增值稅/銷項稅額

        例:公司已開工程發票,但工程款未收到怎么做賬,收到以后怎么做賬?

        開票時作分錄:

        借:應收帳款-**單位

        貸:營業收入

        收款時:

        借:現金或銀行存款

        貸:應收帳款-**單位

        以上就是東莞會計培訓學校丁老師整理的關于“先開票后收款的專項資金怎么做賬?”的相關內容,希望大家看完后能夠都有一定的了解,如果還想了解更多這方面的會計信息,歡迎與我們東莞會計培訓學校老師們溝通。

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